为贯彻落实《山东省教育厅关于组织开展高等学校2026年信息化建设专项内部审计工作的通知》要求,4月28日,学校在A0-A710会议室召开信息化建设专项内部审计部署会。党委委员、纪委书记主持会议并讲话,审计组全体成员及相关部门负责人参加会议。
会议传达学习了省教育厅专项审计工作精神,解读了《青岛港湾职业技术学院信息化建设专项内部审计工作实施方案》,明确了审计对象、范围、重点内容、时间节点及责任分工。
会议指出,本次专项审计覆盖2023至2025年度学校已建成和在建的所有信息化建设项目,包括教育教学类(智慧教室、实验室信息化等)、服务事项类(智慧校园平台、一卡通、安防信息化、校银校企合作项目等)、基础设施类(网络系统、数据中心等)及系统开发类项目。重点聚焦立项管理、采购管理、内控与建设管理、验收与运维管理、信息安全和数据管理等五个环节,着力揭示重复建设、资源闲置、资金浪费、管理失控、安全风险等突出问题。
会议对审计工作提出三点要求:一要提高站位,高度重视。信息化建设是“双高”建设和教育数字化转型的重要支撑,专项审计是规范管理、防范风险、提升绩效的必要举措,各相关部门要切实增强接受审计监督的自觉性。二要协同配合,压实责任。各相关部门要指定专人负责,按照审计组要求及时、真实、完整提供资料,不得拖延、推诿、隐匿。审计组要严格执行方案,坚持问题导向,确保审深审透。三要边审边改,注重实效。对审计发现的问题要主动认领、立行立改,建立整改台账,实行销号管理,真正实现以审促建、以审促管。
会议明确,审计组自4月20日起进点实施审计,5月15日前完成资料提报,6月底前完成工作底稿,7月底形成审计报告,9月底前向省教育厅报送整改结果。会议要求各相关部门严格按照时间节点推进工作,确保专项审计高质高效完成,为学校信息化建设和数字化转型筑牢风险防控屏障。